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  • 收入支出决算批复表
            财决批复01表
    部门:铁岭市民政事务管理中心       金额单位:万元
    收     入 支     出
    项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
    栏    次   1 栏    次   2
    一、财政拨款收入 1 7946.24 一、一般公共服务支出 30  
      其中:政府性基金预算财政拨款 2 1043.81 二、外交支出 31  
    二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
    三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
    四、经营收入 5   五、教育支出 34  
    五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
    六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36  
      8   八、社会保障和就业支出 37 6902.43
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
      10   十、节能环保支出 39  
      11   十一、城乡社区支出 40  
      12   十二、农林水支出 41  
      13   十三、交通运输支出 42  
      14   十四、资源勘探信息等支出 43  
      15   十五、商业服务业等支出 44  
      16   十六、金融支出 45  
      17   十七、援助其他地区支出 46  
      18   十八、国土海洋气象等支出 47  
      19   十九、住房保障支出 48  
      20   二十、粮油物资储备支出 49  
      21   二十一、其他支出 50 1043.81
    本年收入合计 22 7946.24 本年支出合计 51  
    用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52 7946.24
    年初结转和结余 24     其中:提取职工福利基金 53  
      其中:项目支出结转和结余 25           转入事业基金 54  
      26   年末结转和结余 55  
      27     其中:项目支出结转和结余 56  
      28     57  
    总计 29 7946.24 总计 58 7946.24
    注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。

        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

     

     

    收入决算批复表
                        财决批复02表
    部门:铁岭市民政事务管理中心           金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
    上缴收入
    其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 7946.24 7946.24          
    208 社会保障和就业支出 6902.43 6902.43          
    20802 民政管理事务 534.09 534.09          
    2080201   行政运行 243.35 243.35          
    2080202   一般行政管理事务 45.27 45.27          
    2080299   其他民政管理事务支出 245.47 245.47          
    20805 行政事业单位离退休 319.53 319.53          
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 319.53 319.53          
    20808 抚恤 646.28 646.28          
    2080804   优抚事业单位支出 646.28 646.28          
    20809 退役安置 2376.89 2376.89          
    2080902   军队移交政府的离退休人员安置 2210.79 2210.79          
    2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 166.10 166.10          
    20810 社会福利 2685.33 2685.33          
    2081001   儿童福利 7.80 7.80          
    2081004   殡葬 2206.98 2206.98          
    2081005   社会福利事业单位 470.55 470.55          
    20820 临时救助 340.32 340.32          
    2082002   流浪乞讨人员救助支出 340.32 340.32          
    229 其他支出 1043.81 1043.81          
    22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 662.01 662.01          
    2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 606.37 606.37          
    2290808   彩票市场调控资金支出 55.65 55.65          
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 381.79 381.79          
    2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 381.79 381.79          
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表批复到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    支出决算批复表
                      财决批复03表
    部门:铁岭市民政事务管理中心         金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 7946.24 3447.81 4498.43      
    208 社会保障和就业支出 6902.43 3062.94 3839.49      
    20802 民政管理事务 534.09 488.82 45.27      
    2080201   行政运行 243.35 243.35 0.00      
    2080202   一般行政管理事务 45.27 0.00 45.27      
    2080299   其他民政管理事务支出 245.47 245.47 0.00      
    20805 行政事业单位离退休 319.53 319.53 0.00      
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 319.53 319.53 0.00      
    20808 抚恤 646.28 377.83 268.44      
    2080804   优抚事业单位支出 646.28 377.83 268.44      
    20809 退役安置 2376.89 166.10 2210.79      
    2080902   军队移交政府的离退休人员安置 2210.79 0.00 2210.79      
    2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 166.10 166.10 0.00      
    20810 社会福利 2685.33 1456.86 1228.47      
    2081001   儿童福利 7.80 0.00 7.80      
    2081004   殡葬 2206.98 1099.23 1107.75      
    2081005   社会福利事业单位 470.55 357.63 112.92      
    20820 临时救助 340.32 253.80 86.52      
    2082002   流浪乞讨人员救助支出 340.32 253.80 86.52      
    229 其他支出 1043.81 384.87 658.94      
    22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 662.01 384.87 277.14      
    2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 606.37 384.87 221.50      
    2290808   彩票市场调控资金支出 55.65 0.00 55.65      
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 381.79 0.00 381.79      
    2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 381.79 0.00 381.79      
    注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表批复到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    财政拨款收入支出决算批复表
              财决批复04表
    部门:铁岭市民政事务管理中心         金额单位:万元
    收  入 支  出
    项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏    次 1 栏    次 2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 6902.43 一、社会保障和就业支出 6902.43 6902.43  
    二、政府性基金预算财政拨款 1043.81 二、其他支出 1043.81   1043.81

     

                                   
    一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                    财决批复05表
    部门:铁岭市民政事务管理中心                     金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
    支出
    项目
    支出
    合计 基本
    支出
    项目
    支出
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计       6,902.43 3,062.94 3,839.49 6,902.43 3,062.94 3,839.49        
    208 社会保障和就业支出       6,902.43 3,062.94 3,839.49 6,902.43 3,062.94 3,839.49        
    20802 民政管理事务       534.09 488.82 45.27 534.09 488.82 45.27        
    2080201   行政运行       243.35 243.35 0 243.35 243.35 0        
    2080202   一般行政管理事务       45.27 0 45.27 45.27 0 45.27        
    2080299   其他民政管理事务支出       245.47 245.47 0 245.47 245.47 0        
    20805 行政事业单位离退休       319.53 319.53 0 319.53 319.53 0        
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       319.53 319.53 0 319.53 319.53 0        
    20808 抚恤       646.28 377.83 268.44 646.28 377.83 268.44        
    2080804   优抚事业单位支出       646.28 377.83 268.44 646.28 377.83 268.44        
    20809 退役安置       2,376.89 166.1 2,210.79 2,376.89 166.1 2,210.79        
    2080902   军队移交政府的离退休人员安置       2,210.79 0 2,210.79 2,210.79 0 2,210.79        
    2080903   军队移交政府离退休干部管理机构       166.1 166.1 0 166.1 166.1 0        
    20810 社会福利       2,685.33 1,456.86 1,228.47 2,685.33 1,456.86 1,228.47        
    2081001   儿童福利       7.8 0 7.8 7.8 0 7.8        
    2081004   殡葬       2,206.98 1,099.23 1,107.75 2,206.98 1,099.23 1,107.75        
    2081005   社会福利事业单位       470.55 357.63 112.92 470.55 357.63 112.92        
    20820 临时救助       340.32 253.8 86.52 340.32 253.8 86.52        
    2082002   流浪乞讨人员救助支出       340.32 253.8 86.52 340.32 253.8 86.52        
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
        2.本表批复到项级科目。
        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
    财决批复06表
    部门: 铁岭市民政事务管理中心 金额单位:万元
     
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 2,624.24 302 商品和服务支出 384.64 307 债务利息及费用支出  
    30101 基本工资 1,143.52 30201 办公费 25.40 30701 国内债务付息  
    30102 津贴补贴 701.96 30202 印刷费 1.31 30702 国外债务付息  
    30103 奖金 92.71 30203 咨询费 0.02 30703 国内债务发行费用  
    30106 伙食补助费   30204 手续费 0.69 30704 国外债务发行费用  
    30107 绩效工资   30205 水费 12.48 310 资本性支出  
    30108 机关事业单位基本养老保险费 330.17 30206 电费 37.70 31001 房屋建筑物购建  
    30109 职业年金缴费   30207 邮电费 7.02 31002 办公设备购置  
    30110 职工基本医疗保险缴费 104.83 30208 取暖费 155.49 31003 专用设备购置  
    30111 公务员医疗补助缴费 24.38 30209 物业管理费   31005 基础设施建设  
    30112 其他社会保障缴费 18.41 30211 差旅费 12.66 31006 大型修缮  
    30113 住房公积金 195.75 30212 因公出国(境)费用   31007 信息网络及软件购置更新  
    30114 医疗费   30213 维修(护)费 25.36 31008 物资储备  
    30199 其他工资福利支出 12.51 30214 租赁费   31009 土地补偿  
    303 对个人和家庭的补助 54.06 30215 会议费 0.56 31010 安置补助  
    30301 离休费 20.81 30216 培训费 1.99 31011 地上附着物和青苗补偿  
    30302 退休费 8.88 30217 公务接待费 0.02 31012 拆迁补偿  
    30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31013 公务用车购置  
    30304 抚恤金 9.08 30224 被装购置费   31019 其他交通工具购置  
    30305 生活补助 11.18 30225 专用燃料费   31021 文物和陈列品购置  
    30306 救济费   30226 劳务费 17.04 31022 无形资产购置  
    30307 医疗费补助   30227 委托业务费   31099 其他资本性支出  
    30308 助学金   30228 工会经费 5.88 312 对企业补助  
    30309 奖励金 1.17 30229 福利费   31201 资本金注入  
    30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 35.96 31203 政府投资基金股权投资  
    30399 其他个人和家庭的补助支出 2.94 30239 其他交通费用 32.20 31204 费用补贴  
          30240 税金及附加费用   31205 利息补贴  
          30299 其他商品和服务支出 12.86 31299 其他对企业补助  
                399 其他支出  
                39906 赠与  
                39907 国家赔偿费用支出  
                39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
                39999 其他支出  
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。              
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                                    财决批复07表
    部门:铁岭市民政事务管理中心                     金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
    支出
    项目
    支出
    合计 基本
    支出
    项目
    支出
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计       1,043.81 384.87 658.94 1,043.81 384.87 658.94        
    229 其他支出       1,043.81 384.87 658.94 1,043.81 384.87 658.94        
    22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出       662.01 384.87 277.14 662.01 384.87 277.14        
    2290804   福利彩票销售机构的业务费支出       606.37 384.87 221.5 606.37 384.87 221.5        
    2290808   彩票市场调控资金支出       55.65 0 55.65 55.65 0 55.65        
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       381.79 0 381.79 381.79 0 381.79        
    2296002   用于社会福利的彩票公益金支出       381.79 0 381.79 381.79 0 381.79        
    注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
        2.本表批复到项级科目。
        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

     

    财政专户管理资金收入支出决算表
    财决批复08表
    部门: 铁岭市民政事务管理中心 金额单位:万元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
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    合计                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    注:1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
        2.支出功能分类科目编码和科目名称必填。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    财决批复09表
    部门:铁岭市民政事务管理中心 金额单位:万元
    项  目 2017年决算数 2018年决算数
    合  计 49.79 36.33
      1.因公出国(境)费 0 0
      2.公务接待费 0.03 0.02
      3.公务用车购置及运行维护费 49.76 36.31
           公务用车购置费 7.99  
           公务用车运行维护费 41.77 36.31